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过路费过桥费这两种发票能抵扣进项税吗?

过路费过桥费这两种发票能抵扣进项税吗?

纳税人支付的桥、闸通行费,暂凭取得的通行费发票上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:桥、闸通行费可抵扣进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%,这两类发票可以抵扣进项税。

更新时间:2023-04-02 10:36:59 查看全文>>

  • 进项税额转出怎么做账务处理

    【问题】进项税额转出怎么做账务处理?

    ①货物用于集体福利和个人消费的账务处理

    借:应付职工薪酬-职工福利费

    贷:原材料

    应交税费-应交增值税(进项税额转出)

    ②货物发生非正常损失的账务处理

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  • 进项税转出包括哪些情况

    需要做进项税额转出的情形:

    1.企业已经抵扣进项税额,后期改变用途用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产。

    其中涉及到的固定资产,无形资产(不包括其他权益性无形资产)和不动产仅指专用于上述项目的,如果时兼用情况,不需要做进项税额转出。比如某公司购入办公楼5层用于企业的日常办公,一层作为食堂,一层设置成图书馆、休闲健身吧等(集体福利),这种兼用行为下的固定资产购进时的进项税额都可以进行税前扣除。

    2.购进货物发生非正常损失

    购进货物因管理不善造成的丢失、变质、被盗或则因违反法规而被没收、销毁等非正常损失都需要做进项税额转出,但是属于正常损耗范围内的就不需要做进项税额转出。

    3.出口企业,不得免征和抵扣的税额,也要做进项税额处理。

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  • 网约车发票是否可以抵扣进项税

    【问题】网约车发票是否可以抵扣进项税?

    可以抵扣。可抵扣进项税额的普通发票仅为增值税电子普通发票,如果企业通过网约车平台取得的纸质增值税普通发票是不能抵扣进项税额,取得的增值税电子普通发票及增值税专用发票则可以抵扣进项。

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  • 网约车电子发票可以抵扣进项税吗

    【问题】网约车电子发票可以抵扣进项税吗?

    按照最新的税法,2019年4月1日起旅客运输纳入了增值税的可抵扣范围,但不是旅客运输所有的票证都可以抵扣的,那得要区分,如果你是坐高铁、飞机、轮船、火车,那像这一类票证上面是有旅客姓名的,这一类是可以抵扣,当然飞机票,火车票和轮船票,它抵扣的税率有点不同,飞机票和高铁火车票都是直接可以抵9%,长途汽车和轮船是抵3%,出租车票是不可以抵扣的,因为高铁票,飞机票上面都是有旅客的姓名的,而出租车票上面没有旅客的姓名,所以出租车票不能抵增值税,那么约的是网约车呢?像这一类取得的是电子的增值税普通发票,旅客运输的直接按照普通发票上注明的税额直接抵扣增值税,那还有一种情况就是员工如果到国外去出差,坐的是国际的航班,那也是不能抵扣增值税的,是因为国际运输它本身是免增值税或者是零税率的。

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  • 应交税费—应交增值税—进项税额如何做账务处理

    【问题】应交税费—应交增值税—进项税额如何做账务处理?

    (1)一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产。

    借:材料采购/在途物资/原材料/库存商品/生产成本/无形资产/固定资产/管理费用等

    应交税费—应交增值税(进项税额)

    贷:应付账款/应付票据/银行存款

    (2)发生退货的,如原增值税专用发票已做认证,收到销售方开具的增值税红字发票。

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  • 统一支付水电费各分公司进项税如何处理

    【问题】统一支付水电费,收到的发票,开一个调节单分配给同楼层的各个分公司,那进项税是怎么处理?

    你好。收到分割单的一方,不能抵扣进项税。

    接收发票的一方,进项税认证后,将分割单转出的进项税额,计入进项税额转出。

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  • 国内旅客运输服务进项税如何计算抵扣

    国内旅客运输服务进项税如何计算抵扣?

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  • 公司购买了三个冰箱进项税额可以抵扣吗

    我公司购买了三个冰箱,请问进项税额可以抵扣吗?

    尊敬的学员,您好:

    假设您公司是一般纳税人,购买的三个冰箱取得了增值税专用发票,在满足前面这两个前提条件下能否抵扣进项税额取决于冰箱的用途:用于集体福利购进货物的进项税额不能抵扣;用于主要生产活动购进货物的进项税额可以抵扣。

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