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穿行测试是了解内控还是控制测试?

穿行测试是了解内控还是控制测试?

穿行测试是了解内控还是控制测试?其目的在于了解内部控制,穿行测试是指追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程。这是注册会计师了解被审计单位业务流程及其相关控制时经常使用的审计程序。

更新时间:2024-01-17 17:39:26 查看全文>>

  • 审计舞弊的行为对公司有什么影响

    【问题】审计舞弊的行为对公司有什么影响?

    所谓审计舞弊是指企业会计报表存在重大错报或漏报,而注册会计师因工作失误或犯有欺诈行为发表了错误的审计意见。审计舞弊误导资金投向,影响资本市场的资源配置和国家的宏观管理、近年来我国注册会计师行业发表一系列震惊整个行业乃至全社会的件均是注册会计师发生审计舞弊出具错误、虚假报告而造成了严重的后果。

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  • 审计舞弊的主要类型有哪些

    【问题】审计舞弊的主要类型有哪些?

    注册会计师通常只关注侵占资产和虚假报告两类舞弊行为:

    一、 侵占资产是指被审计单位的管理层或员工非法占用被审计单位的资产,包括:

    ①管理层或员工在购货时收取回扣;

    ②将个人费用在单位列支;

    ③贪污收入款项;

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  • 审计舞弊主要包括什么

    【问题】审计舞弊主要包括什么?

    舞弊审计涉及的范围比传统审计更加广泛。它考虑的不仅是企业的财务和经济活动,还包括组织内的政策、程序、流程、系统、管理团队等,以帮助企业识别可能存在的舞弊行为。舞弊审计需要审计师能够成功地通过采取各种调查技术手段,深入地检测企业内部的控制机制、内部控制环境以及欺诈行为,以检测可能存在的问题,从而避免和抑制舞弊的发生。

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  • 集团审计的组成部分有哪些

    【问题】集团审计的组成部分有哪些?

    ①财务审计:检查财务报表以及相关会计资料,评价子公司财务情况;

    ②业务经营审计:检查各项经济活动的效率性、效果性、经济性;

    ③项目审计:对项目做特别检查,评价其可行性;

    ④信息系统审计:信息安全与数据处理方面;

    ⑤风险审计:发现已存在或潜在的风险做预警。

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  • 如何做函证替代程序操作

    【问题】如何做函证替代程序操作?

    应收账款的替代程序:将发票核对至期后的收款单据(例如现金收据、银行存单、支票复印件、银行对账单);如果期后未收到应收账款,根据公司的销售确认政策,将所选取的发票核对至销售合同、销售订单和提单(装运单/发货单)等。

    替代审计程序

    ①对于已收回的欠款较大的款项进行常规检查,如核对收款凭证、银行对账单、销货发票等,并注意凭证发生日期的合理性。

    ②对于未函证的应收账款,应抽查有关原始凭据,如销货合同、销售订单、销货发票副本及发运凭证等,以验证与其相关的应收账款的真实性。

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  • 穿行测试属于控制测试吗

    【问题】穿行测试属于控制测试吗?

    不属于。

    穿行测试是用于了解内部控制的。

    通常是选择一笔或几笔交易,然后追踪交易是如何生成,如何记录,在此过程的相关控制是否设计有效,是否得到执行;因此其目的在于了解内部控制。

    而控制测试则需要考虑得更多,其目的在于测试控制运行的有效性。

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  • 支付宝资金证明怎么开

    【问题】支付宝资金证明怎么开?

    在手机中打开支付宝,进入界面,点击【我的】,进入个人中心,如图,点击【总资产】,点击右上角的【服务】选项,弹出菜单,选择【资产证明】,进入【资产证明】窗口,如图,这里有各种选项,你只需要点击【申请】即可。

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  • 支付宝账户如何审计

    【问题】支付宝账户如何审计?

    因互联网支付留存于第三方支付平台的资金。了解是否开立支付宝、微信等第三方支付账户,如是,获取相关开户信息资料,了解其用途和使用情况,获取与第三方支付平台签订的协议,了解第三方平台使用流程等内部控制,比照验证银行存款或银行交易的方式对第三方平台支付账户函证交易发生额和余额(如可行)。获取第三方支付平台发生额及余额明细,并与账面记录进行核对,对大额交易考虑实施进一步的检查程序。

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