课程简介
企业所得税汇算清缴虽是全行业通用的,但是房地产开发企业有些特殊的业务和特殊政策需要我们财务人员进行掌握,以便更好的进行所得税汇算清缴工作。
课程收益
本课程主要讲解十六项房地产开发企业的扣除类特殊调整项目和特色业务处理,通过学习可以使您更好的掌握房地产开发企业扣除类的各项税收政策,做好房地产开发企业的所得税汇算清缴工作。
课程大纲
一、计税成本对象的六大确定原则
二、开发产品计税成本支出的六大内容
三、开发成本四大分配方法
四、可以预提的四项成本费用(3加1)
五、配套设施的处理
六、邮电通讯、学校、医疗设施的处理
七、停车场所的处理
八、非货币交易方式取得土地使用权,土地成本确定
九、计税成本核算的终止日
十、其他成本财税事项
十一、利息支出
十二、销售佣金或手续费
十三、售楼部、样板间财税处理
十四、红线外支出
十五、资产损失
十六、开发产品日常维护、保养、修理等后续支出
授课名师
栾庆忠
栾庆忠,注册会计师,税务师,中国注册税务师协会继续教育特聘老师,中国管理科学研究院人才战略研究所专家委员会委员,北京市注册税务师协会师资库特聘老师、武汉大学实战型CFO(财务总监)高级研修班讲师,具有丰富的纳税咨询和税务审查实战经验,财税著作11部,其中:《增值税纳税实务与节税技巧》(已连续再版5次)自出版以来一直位列当当网增值税类书籍畅销榜榜首,被众多读者誉为“增值税实战宝典”。授课充满激情、案例丰富、通俗易懂、实战性强,课程讲解深入细致、思路清晰、系统性强、一语中的。
购课须知
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