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历年真题/ 审计

25年注会《审计》随章演练习题,避免陷入"假性掌握"陷阱

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注会《审计》以高度专业性和实务紧密结合著称,其教材多源自国外文献直译,内容晦涩,天然形成专业壁垒。考生备考需突破"机械背诵"误区,以理解性学习为基石,警惕陷入"假性掌握"的陷阱。建议通过习题练习来链接理论与实务,加深印象,强化记忆。下文整理了《审计》科目的随章演练习题,快来打卡吧!

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全面掌握《审计》随章演练习题

章节名称

章节习题备考攻略

第一章 审计概述

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第二章 审计计划

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第三章 审计证据

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第四章 审计抽样方法

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第五章 信息技术对审计的影响

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第六章 审计工作底稿

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第七章 风险评估

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第八章 风险应对

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第九章 销售与收款循环的审计

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第十章 采购与付款循环的审计

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第十一章 生产与存货循环的审计

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第十二章 货币资金的审计

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第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

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第十四章 审计沟通

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第十五章 注册会计师利用他人的工作

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第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑

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第十七章 其他特殊项目的审计

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第十八章 完成审计工作

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第十九章 审计报告

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第二十章 企业内部控制审计

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第二十一章 会计师事务所业务质量管理

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第二十二章 职业道德基本原则和概念框架

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第二十三章 审计业务对独立性的要求

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章节刷题

2025年注册会计师考试将于8月23日开启,从历年试题来看,审计科目考试主要体现了“全面考核、重点突出、理论与实务相结合”的原则,所以在学习的过程中千万不要死记硬背,要抓住重点、难点,多听、多思、多练。同时掌握答题技巧,同时注意情景化,培养从合格的注册会计师角度去思考、答题的好习惯。

(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)

责任编辑:刘佳慧

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