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审计/ 高频考点

第二十章企业内部控制审计_2025年注会审计思维导图

注会审计考试中有大量需要记忆的内容,思维导图利用关键词和图像记忆原理,将大段文字浓缩为精炼的核心词,并辅以颜色、符号进行视觉强化,比死记硬背大段文字效率更高,记忆更牢固。以下是2025年注会审计第二十章思维导图,赶快来下载吧!

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第二十章企业内部控制审计_2025年注会审计思维导图

审计第二十章导图例图

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本章涉及到的重要考点,东奥会计在线已结合注会审计《轻一》辅导书作者——张敬富老师课程讲义,为注会考生提炼成集,考生在使用导图巩固复盘时,可以使用以下的第二十章考点详解,强化巩固章节要点!

内部控制审计和财务报表审计的区别>计划审计工作时应当考虑的事项>
总体审计策略和具体审计计划>自上而下的方法>
识别重要账户、列报及其相关认定>选择拟测试的控制>
测试控制有效性的程序>控制测试的时间安排>
评价控制缺陷的严重程度>内部控制缺陷整改>
内部控制审计报告的意见类型>对期后事项的考虑>
非财务报告内部控制重大缺陷>——


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以上就是2025年注会审计第二十章思维导图和考点精讲,希望大家能够跟上节奏,认真学习。2025年注会考试时间是8月23日至24日,东奥预祝各位都能拿到一个好成绩!

(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)

责任编辑:李雪婷

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报考科目数量
3科
  • 2科
  • 3科
  • 4科
学习时长
日均>3h
  • 日均1-2h
  • 日均2-3h
  • 日均>3h
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