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不在审计报告中沟通关键审计事项的情形
3次提问被审计单位运用持续经营假设适当但存在重大不确定性
1次提问报告日期
1次提问存货监盘
31次提问采购与付款循环存在的重大错报风险
7次提问财务报表整体的重要性
6次提问参与组成部分注册会计师的工作
6次提问持续经营假设-对审计报告的影响
6次提问传统变量抽样
3次提问持续经营-对审计报告的影响
3次提问存货计价测试
2次提问财务报表日至审计报告日之间发生的事项
2次提问抽样风险和非抽样风险
1次提问采购与付款循环的实质性程序
1次提问持续经营假设的风险评估程序和相关活动
1次提问超出管理层评估期间的事项或情况
1次提问采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
1次提问财务报表审计的概念
1次提问错报
1次提问错报-累积识别出的错报
1次提问存货跌价准备的测试
1次提问持续经营假设-管理层的评估、支持性分析和注册会计师的评价
1次提问对独立性产生不利影响的情形和防范措施
20次提问对识别出的或怀疑存在的违反法律法规行为的沟通和报告
8次提问对重要组成部分需执行的工作
8次提问独立性(新)
8次提问对函证过程的控制
7次提问对不重要的组成部分需执行的工作
6次提问对不符事项的处理
5次提问对组成部分拟执行的工作及参与组成部分工作程度的影响因素
3次提问当注册会计师认为其他信息存在重大错报时的应对
3次提问对询证函的口头回复
3次提问定义总体(变量抽样)
2次提问当似乎存在重大不一致或其他信息似乎存在重大错报时的应对
2次提问贷款和担保
2次提问对审计过程识别出的错报的考虑
2次提问对质量管理体系的评价
2次提问对书面声明可靠性的疑虑以及管理层不提供要求的书面声明
1次提问对财务报表审计实施的质量管理
1次提问对控制活动的了解
1次提问对银行存款实施实质性分析程序
1次提问对书面声明可靠性的疑虑
1次提问非无保留意见的类型
35次提问分析程序的目的
4次提问非无保留意见的概念
1次提问非无保留意见审计报告的格式和内容
1次提问非财务报告内部控制重大缺陷
1次提问法律服务
1次提问非无保留意见审计报告的参考格式
1次提问关联方审计-应对评估的重大错报风险
12次提问沟通的事项
4次提问沟通的过程
3次提问关联方关系-识别和评估重大错报风险
3次提问管理层的责任和注册会计师的责任
2次提问公众利益实体
2次提问关联方审计的风险评估程序和相关工作
1次提问关联方审计-其他相关审计程序
1次提问管理层不提供要求的书面声明
1次提问关键审计合伙人轮换机制
1次提问货币单元抽样
12次提问函证的对象
9次提问会计估计的风险评估程序和相关活动
5次提问会计估计的其他相关审计程序
5次提问函证决策
2次提问获取其他信息
2次提问坏账准备的实质性程序
2次提问合并过程
2次提问会计和记账服务
2次提问会计估计-应对评估的重大错报风险
2次提问函证的时间
1次提问会计估计-识别和评估重大错报风险
1次提问会计师事务所对质量管理体系的记录
1次提问函证的内容
1次提问函证的实施与评价
1次提问会计估计-了解被审计单位及其环境等方面情况
1次提问会计师事务所质量管理体系的缺陷
1次提问经济利益的一般规定
19次提问兼任审计客户的董事或高级管理人员
6次提问监控和整改程序
5次提问家庭和私人关系
5次提问